WT metų uždarymas
Metų uždarymas daromas kuomet visos finansinės operacijos ir pakeitimai atlikti, nes koreguojant DK sąskaitas, uždarymus reikia atlikinėti iš naujo.
Metų uždarymas daromas per FINT20 transakciją.
- Uždarinėsime 5-6 klases (P.S. jas gaima uždarinėti kiek norime kartų). Paisrenkame sekančiai:
- Datos režimas – pasirenkame kad uždarinėsime metus;
- Finansiniai metai – pasirenkame metus kuriuos uždarysime;
- Sąskaitos – pasirenkame naudoti šabloną;
- Šablono tipas – pasirenkame 5-6 klasės šabloną;
- Uždarymo ar perkėlimo sąskaitos – pasirenkame kad perkėlimai būtų daromi dokumento valiuta.
Kai viską korektiškai pasirenkame, spaudžiame ‘V’.

Atsidariusiame lange, mum parodo visas 5-6 klasės sumas. Pasitikriname Registravimo datą, pasirenkame Finansinio dokumento tipą, pasižymime visas eilutes ir spaudžiame saugoti.

2. 391 sąskaitos uždarymą. Paisrenkame sekančiai:
- Datos režimas- pasirenkame kad uždarinėsime metus;
- Finansiniai metai – pasirenkame metus kuriuos uždarysime;
- Sąskaitos – pasirenkame naudoti šablonus;
- Šablono tipas – pasirenkame 390 šabloną;
- Uždarymo ar perkėlimo sąskaitos – pasirenkame kad perkėlimas būtų namų valiuta.
Kai viską korektiškai pasirenkame, spaudžiame ‘V’.

Atsidariusiame lange, mum parodo 390 klasės sumą. Pasitikriname Registravimo datą, pasirenkame Finansinio dokumento tipą – YS (nes tai perkėlimo tipas), pasižymime visas eilutes ir spaudžiame saugoti.

3. Uždarome balansines sąskaitas. Paisrenkame sekančiai:
- Datos režimas – pasirenkame kad uždarinėsime metus;
- Finansiniai metai – pasirenkame metus kuriuos uždarysime;
- Sąskaitos – Visos sąskaitos;
- Uždarymo ar perkėlimo sąskaitos – pasirenkame kad perkėlimai būtų daromi dokumento valiuta.
Kai viską korektiškai pasirenkame, spaudžiame ‘V’.

Atsidariusiame lange, mum parodo balansinių klasių sumą. Pasitikriname Registravimo datą, pasirenkame Finansinio dokumento tipą, įvedame aprašymą, pasižymime visas eilutes ir spaudžiame saugoti.

4. Balansinių sąskaitų atidarymas. Einame į FINT02 transakciją ir susirandame mūsų balansinių sąskaitų uždarymo dokumentą.

Pažymime šį dokumentą ir spaudžiame ‘+’. Atsidariusiame lange pasirenkame sekančiai:
- Finansinio dokumento tipas – pasirenkame YS – metų atidarymas;
- Registravimo data – atidaromų metų data;
- Sukurta pagal – atvirštinė nuoroda (nes kuriame uždarymui atvirštinį);
- Skirtingos registravimo datos- pasirenkame kad perkėlimai būtų daromi dokumento valiuta.

Atsidariusiame lange parodo dokumento peržiūrą, įsirašome dokumento aprašymą ir saugome.
